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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000005/2022 | 0000125/2024 | 0000169/2024 | 0000189/2024 | Empenho que se emite para contratacao de empresa para licenciamento de uso de software de Gestao Publica Municipal, e manutencao dos sistemas de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Gestao de Patrimonio, Gestao | Polis Gestao e Tecnologia da Informacao Ltda | 22.296.587/0001-60 | | R$ 1.200,00 | R$ 1.142,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/06/2024 | | 0000006/2024 | 0000173/2024 | 0000193/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA CORRENTE 71006-5. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3517-56 | | R$ 22,00 | R$ 22,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/06/2024 | | 0000001/2024 | 0000171/2024 | 0000191/2024 | O VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA/MG | 17.281.106/0001-03 | | R$ 38,24 | R$ 38,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/06/2024 | | 0000003/2024 | 0000170/2024 | 0000190/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 09.375.217/0001-50 | | R$ 4.630,00 | R$ 4.630,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/06/2024 | 0000018/2023 | 0000124/2024 | 0000168/2024 | 0000188/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO, CONFIGURACAO DE VPN E MANUTENCAO DA VPN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | Epace Informatica LTDA | 00.856.735/0001-11 | R$ 6.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/06/2024 | | 0000123/2024 | 0000167/2024 | 0000187/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | INOVE COMUNICACAO VISUAL ESPERA FELIZ LTDA | 20.844.835/0001-35 | | | R$ 160,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/06/2024 | 0000013/2023 | 0000122/2024 | 0000166/2024 | 0000186/2024 | Empenho que se emite referente a Locacao de Impressora Multifuncional Laser Profissional com demanda para imprimir/copiar um total de 20.000 paginas mes em atendimento as necessidades da Camara Municipal de Vereadores de Caiana-MG. | PRO LASER LTDA | 19.278.480/0001-85 | | | R$ 899,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 25/06/2024 | 0000009/2023 | 0000009/2024 | 0000165/2024 | 0000185/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PORTAL GOVERNAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. | G R C BREDER - ME | 11.797.462/0001-06 | | | R$ 305,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 30/04/2024 | | 0000006/2024 | 0000059/2024 | 0000067/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA CORRENTE 71006-5. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3517-56 | | R$ 44,00 | R$ 44,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 29/04/2024 | | 0000002/2024 | 0000085/2024 | 0000096/2024 | O VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 06.981.180/0001-16 | | R$ 1.203,95 | R$ 1.189,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |